职位描述( Job Description ):
1. 对或公司的管理制度、业务流程和标准操作程序进行审核,评估公司内部管理及监控制度是否健全及执行是否有效;
2. 审核帐务系统,评估帐务处理的合法及合规性,并评估经营是否存在风险;
3. 依据公司治理的需求 , 对某些特定业务执行专项审计;
4. 在内部审计工作结束后,对审计发现的问题、潜在的风险及整改建议出具审计报告,以便及时采取有效的纠正措施改善经营活动、内部控制及公司治理;
5. 参与公司收购项目的尽职调查工作;
6. 执行公司及财务董事所委派的一切任务。
职责要求:
1. 遵守职业道德规范,客观公正、忠诚保密,高度的责任感及积极的工作态度;
2. 良好的沟通协调能力及团队精神,可接受在压力下工作;
3. 敏锐的洞察力及足够的职业判断能力;
4. 会计或相关经济类专业大专以上学历,通过 CPA 或 CIA 或 CIMA 者优先考虑;
5. 良好的逻辑及系统分析能力;
6. 良好的语言及文字表达能力,熟练电脑操作并了解管理信息系统;
7. 熟悉会计准则 , 熟悉公司法,了解财税政策;
8. 了解公司经营管理及运作。